Wird die MwSt. eines Dossiers nach der vereinnahmten Methode abgerechnet, erscheinen unter Buchhaltung - Buchungen bei den Zahlungen, welche über das Nebenbuch erfolgten (Kunden- oder Lieferantenzahlungen) die Totalbeträge nicht korrekt.
Wird die Zahlung über Doppelklick direkt in der Buchungsliste geöffnet, wird jedoch der korrekte Betrag ausgewiesen. Auch auf dem Kontoauszug wird der korrekte Betrag angezeigt.

Es handelt sich hierbei um einen "Darstellungsfehler", welcher jedoch Programmtechnisch nicht anders ausgewiesen werden kann.
Grund hierfür ist, dass die MwSt. erst bei der Zahlung fällig wird. Die MwSt. wird dann im Hintergrund auf den Totalbetrag gerechnet, wodurch die MwSt. auf den eigentlichen Betrag doppelt hinzugerechnet wird.
Diese Darstellung hat jedoch keinen Einfluss auf die Buchhaltung, sondern wird ausschliesslich in der Buchungsliste nicht korrekt ausgewiesen.
Unter den Stammdaten - Dossiereinstellungen, Register "Allgemein" können Sie die MwSt.-Methode und Abrechnungsart Ihres Dossiers nachschauen.

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